予実管理・見通し機能

予算実績管理システムBzPLAN における予算管理・期中予算計画見直し機能や、四半期シミュレーション機能をご紹介致します。

予算編成・期中予算計画見直し

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  • 任意に設定した部門体系でのボトムアップ、トップダウンの予算編成
  • 販売・人員・設備投資・資金・経費計画とPL、BS、SS、CFのフルリンケージによる策定
  • 組織、セグメントなど任意の体系で、複数計画の策定が可能
  • 組織、科目、商品などの変更に柔軟に対応
  • 予算修正は年8回(※予定)まで対応

任意に設定した部門体系でのボトムアップ トップダウンの予算編成の策定ができます。組織やセグメントなどの任意の体系で複数の計画策定が可能です。

予算実績管理(月次)

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  • 会計、販売計画などからの実績外部取込機能
  • 外部取込を補佐する取込データ修正、及び、新規登録

他の基幹システムより会計、販売実績など外部データの取り込みが可能です。外部取込を補佐するデータ修正および新規登録も可能です。

決算見通しシミュレーシヨン(四半期)

部門別、事業別、カンパニー別、連結グループ別

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  • 当期実績+見込(初期値=予算)での今期見通し策定
  • 予算と実績の比較

当期実績+見込み(予算)での今期見通しを策定し、予算と実績の比較が部門別、事業別、カンパニー別、連結グループ別にできます。

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